紅十字會2017年預算公開
紅十字會2017年預算公開情況
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置:南樂縣紅十字會內(nèi)設2個職能股室:辦公室和賑濟救護股。
本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。
(二)主要職能:為全縣人民提供人道主義服務,救災準備工作開展,依法開展募捐,自然災害和突發(fā)事件對傷病人員和其他受害者救助,應急救護培訓,現(xiàn)場就護組織,輸血獻血推動無償獻血參與,人道主義服務活動開展。
(三)人員構(gòu)成情況:縣紅十字會現(xiàn)有事業(yè)編制7名;現(xiàn)有在職人員6人。
二、收入預算說明
2017年收入預算48.0092萬元,其中:財政撥款48.0092萬元,比上年預算增加0.5516萬元,原因是納入預算管理人員及工資增加。
三、支出預算說明
2017年支出預算48.0092萬元,其中:財政撥款48.0092萬元;較上年增加0.5516萬元,原因是納入預算管理人員工資支出增加。2017年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出28.8722萬元,占基本支出的60.14%,主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資等;對個人和家庭的補助2.437萬元,占基本支出的5.08%,主要包含住房公積金、衛(wèi)生費、獨生子女費等;商品服務支出16.7萬元,占基本支出的34.78%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算48.0092萬元,其中:財政撥款收入48.0092萬元,較上年預算收入增加0.5516萬元,增長1%,原因是新增納入預算管理人員及工資因素。2017年支出預算48.0092萬元,其中:財政撥款支出48.0092萬元,較上年預算支出增加0.5516萬元,增長1%,原因是新增納入預算管理人員及工資因素。
五、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算安排機關運行經(jīng)費1.5萬元,占基本支出的3.12%,較上年預算減少0萬元,減少0%。主要用于機關正常的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預算沒有安排政府采購相關預算支出,政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費0.18萬元,較上年減少0.03萬元,減少14%。,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費0.18萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,,原因是2017年單位壓縮預算,減少三公經(jīng)費。
?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣紅十字會社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣紅十字會人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、交通運輸(類)支出:是指南樂縣紅十字會人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等方面的支出。
7、住房保障(類)支出:是指南樂縣紅十字會人員住房公積金支出。
8、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。