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2016年度人社局匯總決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間:2017-11-01 ??來(lái)源:縣政府
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南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局

2016年度部門(mén)決算

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第一部分?人社局概況?

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

??二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分?人社局2016?年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?人社局?2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分??人社局概況

一、人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、政策;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,貫徹落實(shí)全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,落實(shí)就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

(五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,貫徹落實(shí)全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施,保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

(六)貫徹執(zhí)行省、市制定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策;建立全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制,擬訂全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補(bǔ)貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實(shí)施。

(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實(shí)全省事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;組織全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考試考核;參與人才管理工作,落實(shí)省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;負(fù)責(zé)全縣職稱(chēng)制度改革工作,負(fù)責(zé)全縣高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂吸引國(guó)(境)外專(zhuān)家、留學(xué)人員來(lái)南樂(lè)工作或定居的規(guī)范性文件。

(八)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度,擬訂政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

(十)貫徹落實(shí)省、市農(nóng)民工工作綜合性政策,擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)貫徹落實(shí)省、市勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

(十二)負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國(guó)外智力工作,組織實(shí)施引進(jìn)國(guó)外人才和出國(guó)(境)培訓(xùn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:

部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置 人力資源和社會(huì)保障局設(shè)辦公室(信訪股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督股、人力資源市場(chǎng)股(縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部工作辦公室)、就業(yè)促進(jìn)工作辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、農(nóng)民工工作股、事業(yè)單位人事管理和勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、職稱(chēng)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、公務(wù)員管理股11個(gè)職能股(室)和公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察局、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心、工傷保險(xiǎn)所、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心、濮陽(yáng)市第二技工學(xué)校、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院10個(gè)業(yè)務(wù)股室;下轄十二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社事務(wù)所。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括:

1.南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)

2.南樂(lè)縣醫(yī)保中心

3.南樂(lè)縣機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心

????????????????????第二部分

人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門(mén)決算匯總表

(見(jiàn)附表):南樂(lè)縣人社局2016年匯總決算表.xls

第三部分

人社局

2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

人社局2016年收入總計(jì)12370萬(wàn)元,與2015年相比,收入增加199萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5?%,主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn);支出總計(jì)12370萬(wàn)元,支出增加199萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5?%,主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

人社局本年收入合計(jì)12370萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入12370萬(wàn)元,占100?%.事業(yè)收入0 萬(wàn)元,占 0 %:經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0%;其他收入0 萬(wàn)元,占 0 %.

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

人社局本年支出合計(jì)12370萬(wàn)元,其中:基本支出12370?萬(wàn)元,占100?%。項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占0%.

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

人社局2016年收入總計(jì)12370萬(wàn)元,與2015年相比,收入增加199萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5?%,主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn);支出總計(jì)12370萬(wàn)元,支出增加199萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5?%,主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12370?萬(wàn)元,占支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加199萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5?%,主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12370?萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出支出1.8萬(wàn)元,占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出10417.9萬(wàn)元,占91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出1256.3萬(wàn)元,占2.1%;農(nóng)林水支出支出626.01萬(wàn)元,占6.02%;住房保障支出支出67.85萬(wàn)元,占0.6%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9009.07萬(wàn)元,支出決算為12369.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了文化體育與傳媒支出(類(lèi))支出和農(nóng)林水支出(類(lèi))支出。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)增加。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為196.5萬(wàn)元,支出決算為196.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為769.8萬(wàn)元,支出決算為858 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及社保繳費(fèi)增加。

?(三)社保保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為 800 萬(wàn)元,支出決算為 800萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。

(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為434.5萬(wàn)元,支出決算為445.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103%,支出大于預(yù)算的主要原因是增加了行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

(五)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為81.5萬(wàn)元,支出決算為67.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算按新工資標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,實(shí)際當(dāng)年未執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)。???

????六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

人社局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12370?萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)11330.4萬(wàn)元,主要包括:基本工資513.8萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼115.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金48.6萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)400.8萬(wàn)元、績(jī)效工資155.6萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)804.7萬(wàn)元、離休費(fèi)7.5萬(wàn)元、退休費(fèi)135.2萬(wàn)元、撫恤金13.8萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7732.4萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)8.6萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1033.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬(wàn)元、住房公積金67.9萬(wàn)元、?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出292.2萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)413.57萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)36.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.9萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)39.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)4.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元、其他交通0.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.07萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置37.9萬(wàn)元、事業(yè)單位補(bǔ)貼250萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.27萬(wàn)元,支出決算為8.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的59%,其中:因公出國(guó)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0,年初預(yù)算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革方案》執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的40%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.06%,其中:因公出國(guó)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化,公車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.06%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是按照省社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)《河南省新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)接收工作方案》的要求,接收了新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu),增加了職能,增大了業(yè)務(wù)量。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.46萬(wàn)元,占86%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬(wàn)元,占14%;具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.46萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90%。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2016年12月31日,人社局共有公務(wù)用車(chē)12 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)12輛。

其中:2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。截至2016年12月31日,人社局共有公務(wù)用車(chē)12 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)12輛。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元。主要用于日常公務(wù)接待。人社局2016年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)訪人員127人次(不包括陪同人員)。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度人社局政府性基金年初預(yù)算收入為0萬(wàn)元,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

人社局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出413.57萬(wàn)元,比2015年減少287.13萬(wàn)元,下降41%。主要原因:2016年對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼比2015年減少了394萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

人社局2016年政府采購(gòu)支出總額25.06萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)電腦、檔案柜等辦公設(shè)備25.06萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

人社局2016年度無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。截至2016年12月31日,人社局共有公務(wù)用車(chē)12 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)12輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、一般公共服務(wù)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù):是指人社局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展人力資源和社會(huì)保障管理業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

(一)行政運(yùn)行:是指為保障人社局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)事業(yè)運(yùn)行:是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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