圖書館2016年決算公開
南樂縣圖書館
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣圖書館館概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣圖書館2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣圖書館2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣圖書館概況
一、南樂縣圖書館主要職責
保存借閱圖書資料,促進社會經(jīng)濟文體發(fā)展;圖書、文獻、報刊、金石拓片、音響資料采編與儲藏;圖書資料借閱;圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、施工、維護、管理;文獻數(shù)字化處理;圖書館學研究;圖書、期刊、資料編輯出版;知識培訓與社會教育;相關(guān)社會服務。
第二部分 南樂縣圖書館2016?年度部門決算表(附件)
http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161327_347.xls
第三部分 南樂縣圖書館2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計64.55萬元,支出總計93.11萬元,與2015年相比,收入增加6.1萬元,增長10%,支出總計增加34.66萬元,增長59%。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計64.55萬元,其中:財政撥款收入64.55萬元,占100%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計93.11萬元,其中:基本支出54.14萬元,占58%;項目支出38.97萬元,占42%。
四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總決算64.55萬元,支出93.11萬元,與2015年相比,財政撥款收入總計增加6.1萬元,增長10%,支出增加34.7萬元,增長59%。
五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出93.10萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加31.68萬元,增長54%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
南樂縣圖書館2016年一般公共預算財政撥款基本支出54.2萬元,其中:人員經(jīng)費47.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費6.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為62.3萬元,支出決算為93.1萬元,完成年初預算的149%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:追加購車經(jīng)費及上級下達免費開放資金。
六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出 54.14萬元,其中:人員經(jīng)費47.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資,公用經(jīng)費6.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為5.9萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務用車購置及運行費支出決算為5.9萬元,公務接待費支出決算為0萬元。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.81萬元,增長6455%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,公務用車購置及運行費支出決算增加5.9萬元,公務接待費支出決算增加0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算5.9萬元,公務接待費支出決算0萬元。
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出5.9萬元。
七、公務接待費支出0萬元。
八、關(guān)于預算績效情況說明
(一)部門決算中項目績效開展情況。
南樂縣圖書館在2016年度部門決算中增加免費開放資金、設(shè)備購置資金項目績效評價結(jié)果。共涉及預算資金38.97萬元,自評覆蓋率達到100%。。
九、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.68萬元,比2015年減少3.32萬元,下降33%。
(二)政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額5.9萬元,其中:政府采購貨物支出5.9萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末,南樂縣圖書館共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。