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南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分 南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

 

第一部分

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況

 

一、南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心主要職責

一)貫徹落實國家、省、市有關(guān)機關(guān)、事業(yè)單位社會保險政策、法規(guī)。

(二)全縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險具體辦法擬定,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險社會保險基金籌繳、支付、管理。機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險手冊辦理、登記、審核。

二、南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心預算單位構(gòu)成

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心屬二級預算單位。

 

 

第二部分

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心

2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入總計2912.81萬元,支出總計2912.81萬元,與2017年相比,收、支總計各增加2772.95萬元,增長1983%。主要原因:一是對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預算;二是財政退休人員轉(zhuǎn)入,人數(shù)增加,財政撥款增加,配套設(shè)施增加。

二、收入預算總體情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入合計2912.81萬元,其中:一般公共預算2912.81萬元。

三、支出預算總體情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年支出合計2912.81萬元,其中:基本支出1550.41萬元,占53.23%。項目支出:1362.4,占46.77%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算收支預算2912.81萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加2772.95萬元,增長1983%,主要原因:一是對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預算;二是財政退休人員轉(zhuǎn)入,人數(shù)增加,財政撥款增加,配套設(shè)施增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算支出年初預算為2912.81萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出2910.28萬元,占99.91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.84萬元,占0.03%;住房保障(類)支出1.69萬元,占0.06%

六、一般公共預算基本支出情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算基本支出年初預算為1550.41萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出1547.88萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出:0.84萬元;住房保障(類)1.69萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年“三公”經(jīng)費預算為0.2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加0.1萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元

(二)公務用車購置及運行費0.2元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0.2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加0.1萬元,主要原因:服務工作量增加。

(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2017年減少0萬元。主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風”,厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政。

八、政府性基金預算收支情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0.6萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。

(三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,南樂機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2個項目進行了預算績效評價,涉及資金1362.4萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末,南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;無單價50萬元以上通用設(shè)備,無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

南樂機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0;我單位將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作無。

 

第三部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費 :為保障行政事業(yè)單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費 :公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出。 

三、一般公共服務支出:指單位開展人力資源與社會保障事務所發(fā)生的基本支出和項目支出。

四、社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利等。

五、醫(yī)療衛(wèi)生支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等。

六、住房保障支出:指單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

附件:

       南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預算表